Observera: Inlägg i forumet publiceras omedelbart utan redaktionell förhandsgranskning. De omfattas därför inte av utgivningsbeviset för Företagande.se. Redaktionen kan i efterhand granska och moderera inlägg, men du som skribent ansvarar själv för innehållet.

Senast uppdaterad för 13 år sedan
Nykomling
7

Hur skall denna förskottsfaktura bokföras vid ankomst dagen?


Vi ska köpa in klädplagg från ett företag i usa  och har fått en förskottsfaktura den 16/10.

1. Hur skall denna förskottsfaktura bokföras vid ankomst dagen? Bokför vi denna som en leverantörsskuld? Vad blir isåfall motkontot?

2. Fakturan betalades den 18e med ett kreditkort från vår bank, som vi sedan får en faktura ifrån.


Vad vi undrar är helt enkelt hur bokföringen går till… måste vi bokföra att vi fått en faktura eller kan vi bokföra när vi betalade den, enligt följande:

Debit: 1480 - 4000 SEK
Kredit: 2410 - 4000 SEK

och när vi sedan får faktura från vår bank

Debit: 2410 - 4000 SEK
Kredit: 2440 - 4000 SEK

När vi betalar faktura från bank:

Debit: 2440 - 4000 SEK
Kredit: 1930 - 4000 SEK

Samt sista bokföring vid leverans:

Kredit: 1480 - 4000 SEK
Debit: 1460 - 4000 SEK


Tull och moms bokförs som vi förstått det när faktura från tullverket kommer.

Vi använder faktureringsmetoden.

Tack på förhand.
Medlem
90
1
Hej,
Mitt förslag när fakturan kommer
2440 kredit
1690 deb

När sedan kostnaden ska bokföras
1690 kre
Kostnadskonto deb

På så sätt får du kostnaden på rätt period
MVH
Billy
www.affelin.se www.facebook.com/AffelinBda
Nykomling
7
Hej Billy,

Tack för ditt svar. Menar du när fakturan kommer ifrån banken? Eller menar du när fakturan kommer från bolaget i USA?

Vidare skriver du om 1690 -  Fordringar för tecknat men ej
inbetalt aktiekapital.... Varför boka något på denna öht?

Tack!
Medlem
90
1
hej,
Jag menar när fakturan kommer från din leverantör så bokar du in den som en fordran. Men om du nu har betalat med kreditkort kan du boka in fordran när du får kreditkortsfakturan

Övriga fordringar kostnadsför du vid leverans

Gällande 1690-I din kontoplan kanske den heter 1689 istället eller något annat konto som är ett "övriga fordringar" konto.

Hoppas att jag var tydligar nu. Annars är det bara att fråga.

MVH

Billy
www.affelin.se www.facebook.com/AffelinBda
Nykomling
7
Ok, tack Billy!

En fråga till.-
Iom att faktura från leverantör var utställd i USD måste vi även räkna med nån valutakursvinst/förlust mellan de dagar vi fick faktura och sedan betalade den?
Isf vart hämtar man kurs? Riksbankens fixkurs?
Medlem
90
1
Jag hade bokat utefter kreditkortsfakturans värde så har du löst det problemet
MVH
Billy
www.affelin.se www.facebook.com/AffelinBda
Nykomling
7
tack så jätte mkt för hjälpen! uppskattas.
sista för att kolla att vi gjort rätt.

Vi har gjort följande:

1. Inkommen förskottsfaktura från utländsk leverantör (USD)
2440 – Kredit 4080,81 kr (fixkurs hämtad från RB)
1689 el 1480 – Debet 4080,81 kr (Vilket konto anser ni man bör använda, 1689 eller 1480?)

2. Betalning av förskottsfaktura från utländsk leverantör (med kreditkort från bank)
2440 – Debet 4080,81 kr
2410 – Kredit 4137,49 kr (Det som dragits från vårt kreditkort)
7960 – 56,68 kr (Valutakursförlust)

3. När faktura från bank kommer
2440 – Kredit 4137,49 kr
2410 – Debet 4137,49 kr

4. När faktura från bank betalas
2440 – Debet 4137,49
1930 – 4137,49

5. När varor levereras
1689 el 1480 – Kredit 4080,81
1460 – Debet 4080,81

Sen kommer givetvis även en faktura från tullverket men den lämnar vi åt sidan just nu.

Stämmer tankengången ovan? Bör vi använda 1689 el 1480?
Om vi väljer att bokföra endast när bankens faktura kommer vilka fakturor/kvitton behöver vi fästa till den verifikationen?
Det känns som det är oerhört många steg för en simpel beställning är det så att vi övertänker?
Medlem
90
1
Hej,
Det ser rätt. Kontrollera att ni ha nollat kontona när ni är klara bara. Klicka gärna "gilla" om ni är nöjda med svaret.
MVh
Billy
www.affelin.se www.facebook.com/AffelinBda
Nykomling
7
king!
tack så mkt
Toppskribent
1089
142
erik lars skrev:
tack så jätte mkt för hjälpen! uppskattas.
sista för att kolla att vi gjort rätt.

Vi har gjort följande:

1. Inkommen förskottsfaktura från utländsk leverantör (USD)
2440 – Kredit 4080,81 kr (fixkurs hämtad från RB)
1689 el 1480 – Debet 4080,81 kr (Vilket konto anser ni man bör använda, 1689 eller 1480?)

2. Betalning av förskottsfaktura från utländsk leverantör (med kreditkort från bank)
2440 – Debet 4080,81 kr
2410 – Kredit 4137,49 kr (Det som dragits från vårt kreditkort)
7960 – 56,68 kr (Valutakursförlust)

3. När faktura från bank kommer
2440 – Kredit 4137,49 kr
2410 – Debet 4137,49 kr

4. När faktura från bank betalas
2440 – Debet 4137,49
1930 – 4137,49

5. När varor levereras
1689 el 1480 – Kredit 4080,81
1460 – Debet 4080,81

Sen kommer givetvis även en faktura från tullverket men den lämnar vi åt sidan just nu.

Stämmer tankengången ovan? Bör vi använda 1689 el 1480?
Om vi väljer att bokföra endast när bankens faktura kommer vilka fakturor/kvitton behöver vi fästa till den verifikationen?
Det känns som det är oerhört många steg för en simpel beställning är det så att vi övertänker?


Men var är bokföringen för själva kostnaden?

Ifall det gäller varor ska normalt sett ett 4-konto debiteras någonstans. Dessa verifikationer hanterar endast flytt mellan tillgångs- och skuldkonton (samt valutakursskillnaden).
Medlem
90
1
Hej stig
Du har rätt,men han vill nog boka upp den på lagret och sedan kostnadsföra och då blir det ju också rätt. Var det så du tänkte Erik?
MVH
Billy
www.affelin.se www.facebook.com/AffelinBda
Nykomling
7
Hej,

Vår tanke är som Billy säger att bokföra inköpen till lagret och sedan bokföra kostnaden allteftersom vi säljer ur lagret.

Då bör ovanstående tankegång vara korrekt va?

Tack för all hjälp.
Medlem
90
1
Hej,¨
Ja, det blir rätt. Sedan kanske ni egentligen inte är tvungna att boka mot lagret, men det är en helt annan fråga.
MVH
Billy
www.affelin.se www.facebook.com/AffelinBda
Nykomling
7
super tack!
Vill du delta i diskussionen?

Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg och delta i diskussioner.