Bokföra interimsfodring vid bokslut

3
Blir tokig. Har en försäkringspremie med fakturadatum 12 dec. på drygt 8000kr som avser januari och betalades då.

Hur ska den bokföras inför bokslutet?

Som jag förstått ska den bokas som en interimsfodring men blir inte riktigt klok på hur? och hur ska man göra sen när man bokför betalningen i januari.

Har mindre AB och kör fakturametoden.
1079
139
Ungefär så här: december: Debet 1730 Förutbetalda försäkringspremier Kredit 2440 Leverantörsskuld januari: Debet 6310 Företagsförsäkringar Kredit 1730 Förutbetalda försäkringspremier när betalning sker: Debet 2440 Leverantörsskuld Kredit 1930 Bank
3
Där ser man. Vad lätt det var när man fick det presenterat för sig. Hann dock boka det som direkt mot 6310 iom att det är en faktura som kommer varje år och inte variera nämnvärt. Får se vad revisorn säger sen. Tack iaf.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.