Observera: Inlägg i forumet publiceras omedelbart utan redaktionell förhandsgranskning. De omfattas därför inte av utgivningsbeviset för Företagande.se. Redaktionen kan i efterhand granska och moderera inlägg, men du som skribent ansvarar själv för innehållet.

Senast uppdaterad för 13 år sedan
Nykomling
3

Bokföra interimsfodring vid bokslut


Blir tokig. Har en försäkringspremie med fakturadatum 12 dec. på drygt 8000kr som avser januari och betalades då.

Hur ska den bokföras inför bokslutet?

Som jag förstått ska den bokas som en interimsfodring men blir inte riktigt klok på hur? och hur ska man göra sen när man bokför betalningen i januari.

Har mindre AB och kör fakturametoden.
Toppskribent
1096
144
Ungefär så här:

december:
Debet 1730 Förutbetalda försäkringspremier
Kredit 2440 Leverantörsskuld

januari:
Debet 6310 Företagsförsäkringar
Kredit 1730 Förutbetalda försäkringspremier

när betalning sker:
Debet 2440 Leverantörsskuld
Kredit 1930 Bank
Nykomling
3
Där ser man. Vad lätt det var när man fick det presenterat för sig.

Hann dock boka det som direkt mot 6310 iom att det är en faktura som kommer varje år och inte variera nämnvärt. Får se vad revisorn säger sen.

Tack iaf.
Vill du delta i diskussionen?

Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg och delta i diskussioner.